表2
2014年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
功能科目名稱 |
2014年預(yù)算 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
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合計(jì) |
382.57 |
207 |
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文化體育與傳媒支出 |
382.57 |
207 |
05 |
|
新聞出版 |
382.57 |
207 |
05 |
01 |
行政運(yùn)行 |
206.07 |
207 |
05 |
05 |
出版發(fā)行 |
176.50 |
表3
2014年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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7.40 |
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4.26 |
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4.26 |
3.14 |
第三部分
2014年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、預(yù)算編制的基本原則和方法
(一)按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,,預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算,,濰坊日?qǐng)?bào)社諸城分社的收入和支出均納入年度預(yù)算,。
(二)認(rèn)真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求,嚴(yán)格控制行政成本,,提高資金使用效益,。
(三)根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資,、津補(bǔ)貼,、社會(huì)保險(xiǎn)政策編制,公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制,,項(xiàng)目支出按照履行職能需要,,遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則,區(qū)分輕重緩急,,結(jié)合財(cái)力情況編制,。
二、收支預(yù)算總體情況
(一)收入預(yù)算為 382.57 萬(wàn)元,,其中:財(cái)政撥款 382.57萬(wàn)元,,比2013年預(yù)算增長(zhǎng)3.62%。
(二)支出預(yù)算為 382.57 萬(wàn)元,,其中:文化體育與傳媒支出382.57 萬(wàn)元,,比2013年預(yù)算增長(zhǎng)3.62%。
三,、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2014年財(cái)政撥款支出預(yù)算為 382.57 萬(wàn)元,,具體情況如下:
(一)文化體育與傳媒(新聞出版)支出 382.57 萬(wàn)元,,主要用于部門人員經(jīng)費(fèi)支出和綜合公用經(jīng)費(fèi)支出,。 。
四,、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說(shuō)明
2014年,,通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 7.4 萬(wàn)元,。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算 萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.26 萬(wàn)元,。用于部門現(xiàn)有存量公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn),,以及公務(wù)交通費(fèi)補(bǔ)償,、報(bào)銷公務(wù)交通費(fèi)用、購(gòu)買用車服務(wù)等,。
(三)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 3.14 萬(wàn)元,。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。